Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 164.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.645.620
Retención DNCP
₲ 579.108
Retención IVA
₲ 4.477.636
Retención Renta
₲ 4.477.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-204689
Monto Contrato
₲ 8.935.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.308.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.308.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo