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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 141.053.980
Nro. Solicitud de Transferencia
122513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.862.590

Retención DNCP
₲ 497.536
Retención IVA
₲ 3.846.927
Retención Renta
₲ 3.846.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186239
Monto Contrato
₲ 210.322.809.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.658.039.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.658.039.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion