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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0029685
Monto de la Factura
₲ 34.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.968.205

Retención DNCP
₲ 126.007
Retención IVA
Retención Renta
₲ 974.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
159/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231983
Monto Contrato
₲ 776.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.065.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.065.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional