Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015879
Monto de la Factura
₲ 9.672.671
Nro. Solicitud de Transferencia
145098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.102.423
Retención DNCP
₲ 34.118
Retención IVA
₲ 263.800
Retención Renta
₲ 263.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226110
Monto Contrato
₲ 2.858.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.659.902.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.659.902.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional