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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0027336
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.613.636

Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-235609
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.696.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.696.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425860
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico sanatorial
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero