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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000952
Monto de la Factura
₲ 251.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.202.409

Retención DNCP
₲ 885.345
Retención IVA
₲ 6.845.455
Retención Renta
₲ 6.845.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.587.285.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.587.285.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil