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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 65.091.100
Nro. Solicitud de Transferencia
52888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.103.322

Retención DNCP
₲ 242.028
Retención IVA
₲ 813.901
Retención Renta
₲ 1.871.343
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-209511
Monto Contrato
₲ 185.579.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.238.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.238.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389112
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 /21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia