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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035861
Monto de la Factura
₲ 4.351.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11002-12-52611
Monto Contrato
₲ 141.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.344.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.344.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240381
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores