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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 11.508.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.951.802

Retención DNCP
₲ 42.221
Retención IVA
₲ 188.024
Retención Renta
₲ 326.453
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-175905
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.798.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.798.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363133
Nombre de la Licitación
LPN 05 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia