Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000275
Monto de la Factura
₲ 290.564.190
Nro. Solicitud de Transferencia
23072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.834.340
Retención DNCP
₲ 1.073.704
Retención IVA
₲ 4.150.917
Retención Renta
₲ 8.301.834
Multa
₲ 203.395
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139967
Monto Contrato
₲ 49.022.145.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.248.110.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.110.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)