Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003152
Monto de la Factura
₲ 22.385.825
Nro. Solicitud de Transferencia
84166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.085.818
Retención DNCP
₲ 78.961
Retención IVA
₲ 610.523
Retención Renta
₲ 610.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144852
Monto Contrato
₲ 1.481.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.826.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.826.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)