Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002325
Monto de la Factura
₲ 94.407.200
Nro. Solicitud de Transferencia
7946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.924.716
Retención DNCP
₲ 333.000
Retención IVA
₲ 2.574.742
Retención Renta
₲ 2.574.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144852
Monto Contrato
₲ 1.481.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.826.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.826.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)