Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008205
Monto de la Factura
₲ 29.947.320
Nro. Solicitud de Transferencia
116041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.208.198
Retención DNCP
₲ 105.632
Retención IVA
₲ 816.745
Retención Renta
₲ 816.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139397
Monto Contrato
₲ 904.587.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.467.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.467.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)