Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023300
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.009
Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 184.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145663
Monto Contrato
₲ 194.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.495.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.495.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)