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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009805
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.187.563

Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145583
Monto Contrato
₲ 1.039.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.963.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.963.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)