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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 2.983.375
Nro. Solicitud de Transferencia
130616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.791

Retención DNCP
₲ 11.138
Retención IVA
₲ 42.620
Retención Renta
₲ 56.826
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145597
Monto Contrato
₲ 6.468.294.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.893.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.893.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)