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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001581
Monto de la Factura
₲ 36.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.393.533

Retención DNCP
₲ 128.795
Retención IVA
₲ 995.836
Retención Renta
₲ 995.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145597
Monto Contrato
₲ 6.468.294.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.893.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.893.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)