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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0006329
Monto de la Factura
₲ 237.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.707.727

Retención DNCP
₲ 837.727
Retención IVA
₲ 6.477.273
Retención Renta
₲ 6.477.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140140
Monto Contrato
₲ 9.968.306.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.232.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.763.449.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)