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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007555
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.236

Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145609
Monto Contrato
₲ 542.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.326.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.326.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)