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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007214
Monto de la Factura
₲ 5.299.250
Nro. Solicitud de Transferencia
154782
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.954.943

Retención DNCP
₲ 18.692
Retención IVA
₲ 144.525
Retención Renta
₲ 144.525
Multa
₲ 36.565

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145611
Monto Contrato
₲ 21.090.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.439.804.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.439.804.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)