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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006877
Monto de la Factura
₲ 31.803.300
Nro. Solicitud de Transferencia
138246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.956.395

Retención DNCP
₲ 112.179
Retención IVA
₲ 867.363
Retención Renta
₲ 867.363
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145707
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.295.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.295.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3