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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006679
Monto de la Factura
₲ 51.855.840
Nro. Solicitud de Transferencia
113948
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.844.430

Retención DNCP
₲ 182.910
Retención IVA
₲ 1.414.250
Retención Renta
₲ 1.414.250
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145707
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.295.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.295.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3