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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048304
Monto de la Factura
₲ 44.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114942
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.063.750

Retención DNCP
₲ 158.156
Retención IVA
₲ 1.222.855
Retención Renta
₲ 1.222.855
Multa
₲ 170.384

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145627
Monto Contrato
₲ 511.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.007.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.007.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)