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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002205
Monto de la Factura
₲ 267.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.777.160

Retención DNCP
₲ 942.840
Retención IVA
₲ 7.290.000
Retención Renta
₲ 7.290.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145588
Monto Contrato
₲ 2.965.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.783.069.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.783.069.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)