Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003302
Monto de la Factura
₲ 376.893.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148876
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.751.839
Retención DNCP
₲ 1.329.404
Retención IVA
₲ 10.278.900
Retención Renta
₲ 10.278.900
Multa
₲ 8.253.957
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145588
Monto Contrato
₲ 2.965.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.783.069.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.783.069.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)