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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008395
Monto de la Factura
₲ 18.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132054
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.667.145

Retención DNCP
₲ 64.725
Retención IVA
₲ 500.455
Retención Renta
₲ 500.455
Multa
₲ 617.220

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144849
Monto Contrato
₲ 16.533.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.598.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.505.598.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)