Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001761
Monto de la Factura
₲ 65.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67444
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.319.465
Retención DNCP
₲ 229.625
Retención IVA
₲ 1.775.455
Retención Renta
₲ 1.775.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139394
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.509.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.509.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)