Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006532
Monto de la Factura
₲ 1.708.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69596
Monto Contrato
₲ 19.643.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.757.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.757.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5