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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 1.250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.727.273

Retención DNCP
₲ 4.454.545
Retención IVA
₲ 34.090.909
Retención Renta
₲ 22.727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79300
Monto Contrato
₲ 5.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.764.418.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.764.418.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1