Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 510.663.270
Nro. Solicitud de Transferencia
168430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.007.661
Retención DNCP
₲ 1.801.249
Retención IVA
₲ 13.927.180
Retención Renta
₲ 13.927.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152672
Monto Contrato
₲ 68.042.879.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.533.086.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.533.086.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion