Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 527.794.193
Nro. Solicitud de Transferencia
2214
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.143.745
Retención DNCP
₲ 1.861.674
Retención IVA
₲ 14.394.387
Retención Renta
₲ 14.394.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152672
Monto Contrato
₲ 68.042.879.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.533.086.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.533.086.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion