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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 168.093.920
Nro. Solicitud de Transferencia
59
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.332.247

Retención DNCP
₲ 592.913
Retención IVA
₲ 4.584.380
Retención Renta
₲ 4.584.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152672
Monto Contrato
₲ 68.042.879.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.533.086.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.533.086.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion