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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 77.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31853
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.902.792

Retención DNCP
₲ 273.258
Retención IVA
₲ 2.112.818
Retención Renta
₲ 2.112.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-202839
Monto Contrato
₲ 963.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.452.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.452.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia