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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 25.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138686
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.388.540

Retención DNCP
₲ 87.604
Retención IVA
₲ 684.409
Retención Renta
₲ 912.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
RUC
1857607-9
Número de Contrato
24/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-239127
Monto Contrato
₲ 795.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.527.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.527.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435449
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral