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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 17.144.223
Nro. Solicitud de Transferencia
17445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.303.844

Retención DNCP
₲ 61.096
Retención IVA
₲ 467.570
Retención Renta
₲ 311.713
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135203
Monto Contrato
₲ 595.504.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.709.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.709.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320232
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico