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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 131.625.900
Nro. Solicitud de Transferencia
40390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.675.339

Retención DNCP
₲ 459.494
Retención IVA
₲ 3.589.797
Retención Renta
₲ 4.786.396
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-235441
Monto Contrato
₲ 237.613.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.455.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.455.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436081
Nombre de la Licitación
Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional