Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208262
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.340
Retención DNCP
₲ 13.946
Retención IVA
₲ 108.955
Retención Renta
₲ 145.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232854
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.786.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.786.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4