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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.340

Retención DNCP
₲ 13.946
Retención IVA
₲ 108.955
Retención Renta
₲ 145.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232854
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.786.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.786.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4