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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-003-0000210
Monto de la Factura
₲ 2.878.030
Nro. Solicitud de Transferencia
100439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.030

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-19384
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.063.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.063.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia