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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 7.967.771
Nro. Solicitud de Transferencia
72351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.577.205

Retención DNCP
₲ 28.394
Retención IVA
₲ 217.303
Retención Renta
₲ 144.869
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-104138
Monto Contrato
₲ 143.131.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.520.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.520.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico