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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000907
Monto de la Factura
₲ 31.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.972.298

Retención DNCP
₲ 112.344
Retención IVA
₲ 868.636
Retención Renta
₲ 868.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197923
Monto Contrato
₲ 157.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.282.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.282.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2