Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056658
Monto de la Factura
₲ 3.835.625
Nro. Solicitud de Transferencia
18472
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.835.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68127
Monto Contrato
₲ 302.332.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.382.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.382.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)