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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000788
Monto de la Factura
₲ 102.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163893
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.630.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
190/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66253
Monto Contrato
₲ 1.268.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.444.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.444.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional