Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006537
Monto de la Factura
₲ 59.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58408
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.349.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
190/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66253
Monto Contrato
₲ 1.268.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.444.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.444.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional