Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024160
Monto de la Factura
₲ 29.596.610
Nro. Solicitud de Transferencia
118354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.145.838
Retención DNCP
₲ 105.472
Retención IVA
₲ 807.180
Retención Renta
₲ 538.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60100
Monto Contrato
₲ 801.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.360.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.360.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS - CUBIERTAS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)