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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002576
Monto de la Factura
₲ 118.398.861
Nro. Solicitud de Transferencia
71591
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.595.164

Retención DNCP
₲ 421.930
Retención IVA
₲ 3.229.060
Retención Renta
₲ 2.152.707
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
185/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66246
Monto Contrato
₲ 506.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.096.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.096.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional