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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007169
Monto de la Factura
₲ 125.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49568
Monto Contrato
₲ 632.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.215.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.215.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud