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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 102.185.900
Nro. Solicitud de Transferencia
109972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.185.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
170/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66305
Monto Contrato
₲ 1.289.171.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.663.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.663.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional