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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000123
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209140
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.412

Retención DNCP
₲ 4.762
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 36.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215672
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.941.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.941.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional