Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000094
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209140
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.569
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215672
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.941.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.941.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional